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Umsatzsteuer international – Präsenzseminar

Umsatzsteuer international

Drittland-Nachweis fehlt, Reihengeschäfte falsch eingeordnet: Das kostet. Sie lernen EU-Umsatzsteuerrecht und Quick Fixes 2020 sicher anwenden.

4.6 (13) 2 Tage 1650 € zzgl. MwSt.

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Das Seminar

Umsatzsteuer international Präsenz-Seminar

Umsatzsteuer international bezeichnet das Regelwerk zur steuerlichen Behandlung grenzüberschreitender Lieferungen und Leistungen. In deutschen Unternehmen entscheiden Kenntnisse des internationalen Umsatzsteuerrechts darüber, ob Reihengeschäfte korrekt zugeordnet, Drittland-Nachweise lückenlos geführt und Vorsteuern rechtssicher zurückgefordert werden. Die Quick Fixes 2020 haben Reihengeschäfte in der EU grundlegend neu geregelt. Fehler in diesem Bereich gehören zu den häufigsten Nachforderungsursachen bei Betriebsprüfungen.

Rechtssicherheit im internationalen Warenverkehr

Sie erwerben das Handwerkszeug, um Reihengeschäfte nach § 3 Abs. 6a UStG korrekt zu beurteilen, Dreiecksgeschäfte abzuwickeln und Drittland-Fälle sicher zu handhaben. Im Seminar arbeiten Sie mit konkreten Fallbeispielen aus Einkauf, Vertrieb und Finanzbuchhaltung und erkennen fehlerhafte Rechnungsstellungen, bevor sie zur Nachforderung werden. Der direkte Austausch mit anderen Fachleuten schärft Ihren Blick für Probleme, die in der Praxis wirklich auftreten. Bereits nach dem ersten Tag beurteilen Sie typische Reihengeschäfte anhand eines Prüfschemas.

Ihr Nutzen

Was Sie konkret mitnehmen

  • Sie kommen mit unsicheren Reihengeschäften und unklaren Drittland-Fällen. Sie gehen mit einem praxistauglichen Prüfschema, das Ihnen in grenzüberschreitenden Transaktionen sofort Sicherheit gibt. Quick Fixes 2020 wenden Sie danach korrekt an und vermeiden typische Fehler bei Rechnungsstellung. Vorsteuervergütungsanträge stellen Sie fehlerfrei. Zollrechtliche Implikationen erkennen Sie frühzeitig.
Voraussetzungen

Das sollten Sie mitbringen

Grundkenntnisse im nationalen Umsatzsteuerrecht sind hilfreich. Das Seminar eignet sich für Praktiker mit Erfahrung in Finanzbuchhaltung, Controlling, Einkauf oder Vertrieb. Wer das steuerliche Fundament auffrischen möchte, besucht vorab das Seminar Aktuelles Umsatzsteuerrecht.
Seminarinhalte

2 Tage voller Praxis und Umsetzung

  1. EU-Umsatzsteuerrecht und Quick Fixes 2020

    • Grundlagen der Mehrwertsteuersystemrichtlinie
    • Quick Fixes 2020: Reihengeschäfte neu geregelt
    • Aktuelle EuGH- und BFH-Rechtsprechung anwenden
    • Rechnungsstellung und Vorsteuerabzug im EU-Raum
  2. Reihengeschäfte und Dreiecksgeschäfte

    • Bewegte und ruhende Lieferung nach § 3 Abs. 6a UStG
    • Innergemeinschaftliche Reihengeschäfte korrekt beurteilen
    • Dreiecksgeschäfte: Vereinfachungsregelung nutzen
    • Prüfschema für Reihengeschäfte entwickeln
  3. Drittland, Zollrecht und Warenlagerung

    • Lieferungen nach USA, UK, China und Schweiz abwickeln
    • Einfuhrumsatzsteuer und Zollabwicklung verstehen
    • Konsignationslager und Lohnveredelung grenzüberschreitend
    • Dokumentationspflichten und Nachweisführung sichern
Zielgruppe

Für wen ist dieses Seminar?

  • Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Finanzbuchhaltung, Controlling, Einkauf und Vertrieb, die grenzüberschreitende Geschäfte umsatzsteuerlich betreuen.
  • Auch Steuerreferenten, Compliance-Verantwortliche und Steuerberater in Unternehmen mit internationalem Warenverkehr profitieren.
  • Ergänzend bieten sich das Seminar Internationale Rechnungslegung an, um Auslandsgeschäfte umfassend zu beherrschen.
Teilnehmerstimmen

Das sagen unsere Teilnehmer:innen

4.6
★★★★★
13 verifizierte Bewertungen
Dozenten/in Fachkompetenz
4.8
Bezug zur Praxis
4.8
Seminarinhalte
4.5
Orientierung am Bedarf
4.5
Seminarunterlagen
4.7
Lernumgebung
4.4
Praxistipp

Gut zu wissen

Im Reihengeschäft entscheidet eine Frage über alles: Wer hat den Transport veranlasst? Derjenige trägt die bewegte Lieferung - und damit die steuerfreie Chance. Viele Unternehmen prüfen das nicht systematisch und ordnen die bewegte Lieferung falsch zu. Entwickeln Sie für Ihre häufigsten Lieferketten ein einfaches Prüfschema mit drei Feldern: Wer bestellt den Transport, wer zahlt den Frachtführer, wer trägt das Transportrisiko. Die Antworten legen fest, welche Lieferung als die bewegte gilt - und nur diese kann steuerfrei sein. Dieses Schema können Sie ohne Seminar sofort einsetzen und erste Fälle neu beurteilen.
Häufige Fragen

Was Sie wissen möchten

Was ist internationales Umsatzsteuerrecht?
Internationales Umsatzsteuerrecht umfasst die Regelungen zur steuerlichen Behandlung grenzüberschreitender Lieferungen und Leistungen. Grundlage im EU-Raum ist die Mehrwertsteuersystemrichtlinie, die von jedem Mitgliedstaat in nationales Recht umgesetzt wird. Die Quick Fixes regeln Reihengeschäfte innerhalb der EU einheitlicher. Für Drittländer wie USA, Schweiz oder UK gelten gesonderte Zoll- und Ausfuhrvorschriften.
Welche Fälle gelten als Reihengeschäft?
Reihengeschäfte entstehen, wenn mindestens drei Unternehmer über dieselbe Ware aufeinanderfolgende Lieferverträge abschließen und die Ware direkt vom ersten zum letzten Beteiligten gelangt. Nach § 3 Abs. 6a UStG bestimmt, wer den Transport veranlasst, welche Lieferung als bewegte gilt und steuerfrei sein kann. Dreiecksgeschäfte mit drei EU-Beteiligten unterliegen einer Vereinfachungsregelung und erfordern besondere Rechnungsangaben.
Wie wirkt Brexit auf die Umsatzsteuer?
Seit dem Brexit gilt das Vereinigte Königreich als Drittland im umsatzsteuerlichen Sinne. Lieferungen in das UK unterliegen nun den Ausfuhrvorschriften und erfordern lückenlose Ausfuhrnachweise aus dem ATLAS-System. Die Vereinfachungsregelung für innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte gilt für UK-Beteiligte nicht mehr. Unternehmen müssen außerdem die Einfuhrumsatzsteuer auf UK-Seite berücksichtigen und Zollanmeldungen korrekt abwickeln.
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